网友提问 :审计人员在公司审计完成后,公司计划用来摘帽还是重组
2024-11-06 15:03:00
ST曙光 (600303): 回答:投资者您好,2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024年4月26日起继续被实施其他风险警示。公司董事会对会计师事务所出具的上述报告涉及事项高度重视,正在积极采取相应措施整改,力争早日向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”。公司始终秉持开放共赢的理念,欢迎并愿意与产业链上战略协同一致的优秀公司开展合作。同时,公司也在积极关注相关政策实施,希望结合公司战略谋求更好发展。公司若有重大合作等事项将依照相关监管规则和公司章程履行审批和信息披露程序,请关注我司的定期报告及临时公告。请广大投资者注意投资风险。
2024-11-06 15:26:00