网友提问 :请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见是什么?
2021-06-17 14:20:00
杭州热电 (605011): 回答:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕1699号《关于杭州热电集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》,认为:杭州热电集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
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