网友提问 :3、请分析公司退市风险。渡过难关的现实举措?
2024-10-10 00:00:00
ST加加 (002650): 回答:尊敬的投资者,您好!公司因 2023 年度内部控制审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条(四)的规定:上市公司出现“最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形,公司股票交易被实施其他风险警示。针对内部控制管理中存在的问题,公司采取了如下措施:①针对关联交易内控及存货管理失效的问题,公司已要求关联方按照双方签订的协议,履行赔偿义务,并要求关联方出具还款计划。必要时公司将采取法律手段催讨赔偿款,坚持“应诉尽诉”的原则,努力维护公司和全体股东的合法权益。公司在后续审议交易与关联交易事项时,也将详细了解并持续关注交易标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等,审慎评估相关交易的必要性、合理性和对上市公司的影响,确保交易与关联交易事项按照有关规定及时履行审批程序及披露义务,保障公司及股东利益不受损害。②针对子公司管理缺陷,公司将进一步提升公司治理水平,加强对子公司的内部控制管理,并通过董事会、监事会,履行公司对子公司重大经营决策、人事任免等重大事项监管。公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法对子公司的战略规划、经营、财务、重大事项或交易、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。③公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人、子公司负责人等人员对《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件进行学习,强化风险责任意识,提高规范运作水平,切实按照监管规则和公司制度规范运作,更好地维护和保障广大股东的合法权益。感谢您的关注!
2024-10-10 00:00:00