网友提问 :注册会计师对公司内部控制的鉴证有哪些意见?
2021-01-19 14:39:00
迎丰股份 (605055): 回答:天健会计师事务所对本公司内部控制进行了专项审核,并出具了《内部控制的鉴证报告》(天健审〔2020〕8909号),天健会计师事务所认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
谢谢!
谢谢!
2021-01-19 14:39:00
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