网友提问 :请介绍下公司内部控制情况
2023-11-01 15:50:00
中邮科技 (688648): 回答:(一)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
为保证财产安全、企业经营活动的正常进行及财务报表信息准确完整,公司根据《公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》,结合公司实际,制定了较为完善的内部控制制度,并在所有重要控制环节得到了有效的执行。
(二)注册会计师对内部控制的鉴证意见
天健对公司的内部控制情况进行了鉴证,并出具《关于中邮科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审〔2023〕6-362号),认为:“中邮科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”谢谢!
为保证财产安全、企业经营活动的正常进行及财务报表信息准确完整,公司根据《公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》,结合公司实际,制定了较为完善的内部控制制度,并在所有重要控制环节得到了有效的执行。
(二)注册会计师对内部控制的鉴证意见
天健对公司的内部控制情况进行了鉴证,并出具《关于中邮科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审〔2023〕6-362号),认为:“中邮科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”谢谢!
2023-11-01 15:50:00